Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2050883 |
Interné číslo | 101/20 |
Predmet | Nájom rohože 23.3.2020 - 19.4.2020 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 06-05-2020 |
Dátum zverejnenia | 13-05-2020 |
Dátum vystavenia | 22-04-2020 |
Dátum úhrady | 30-04-2020 |
Dátum evidencie | 30-04-2020 |
Viaže sa k zmluvám | 2017/26 |
Spôsob platby | PP |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Lindstrom, s.r.o., IČO: 35 742 364, Adresa: Orešianska 3, Mesto: Trnava, PSČ: 917 01 |
Suma s DPH* | 13.99 |
Mena | € |