SlovenskýEnglish icon

NATUR-PACK

rozana

Faktúry


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 4455)
Interné číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)*
2024463 FP: 2024463 F /2501285774 21.01.25 - bud.č. 99 - voda, 26.10.-31.12.24 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslov. vodárenská
23.40 €
2024462 FP: 2024462 F /2501285775 21.01.25 - OU,MŠ,DS - voda 26.10.-31.12.24 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Východoslov. vodárenská
70.21 €
2024461 FP: 2024461 F /8458792627 21.01.25 - bud.č.99 - vyúčt. plynu 1-12/24 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
194.54 €
2024460 FP: 2024460 F /8458792629 21.01.25 - OU - vyúčt.plynu 1-12/2024 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
991.42 €
2024459 FP: 2024459 F /8458792628 21.01.25 - MŠ - vyúčtov. plynu 1-12/24 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
111.95 €
2024458 FP: 2024458 F /2240044992 21.01.25 - MŠ - vyúčt. EE 1-12/24 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s.
385.46 €
2024457 FP: 2024457 F /2240044989 21.01.25 - VO Podhrabina - vyúčt. EE 1-12/24 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s.
10.61 €
2024456 FP: 2024456 F /2240044990 21.01.25 - Ihrisko - vyúčt. EE 1-12/2024 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s.
5 €
2024455 FP: 2024455 F /2240044991 21.01.25 - DS - vyúčt. EE 1-12/24 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: Energie2, a.s.
93.64 €
2024454 FP: 2024454 F /282024 21.01.25 - OU - zmluvny popl. za odchyt 10/23-9/24 Odb.: Obec Lipníky
Dod.: VRANOVSKÝ ÚTULOK PRE PSOV
200 €
* Uvedená cena je konečná. Ak je dodávateľ platcom DPH, cena je vrátane DPH.
Generované portálom Uradne.sk