SlovenskýEnglish icon

NATUR-PACK

rozana

Faktúry




Detail faktúry
Číslo 23073002
Interné číslo 2023045
Predmet FP: 2023045 F /23073002 24.04.23 - ŠJ - potraviny
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 24-02-2023
Dátum zverejnenia 30-08-2023
Dátum vystavenia 15-02-2023
Dátum úhrady 08-03-2023
Dátum evidencie 15-02-2023
Viaže sa k zmluvám 2016/33
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212
Dodávateľ : COOP Jednota Prešov, s.d., IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Mesto: Prešov, PSČ: 081 77
Suma s DPH 140.7
Mena
Poznámka FP: 2023045 F /23073002 24.04.23



Generované portálom Uradne.sk