SlovenskýEnglish icon

NATUR-PACK

rozana

Faktúry




Detail faktúry
Číslo 21073001
Interné číslo 23/21
Predmet ŠJ - potraviny
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 08-02-2021
Dátum zverejnenia 29-01-2021
Dátum vystavenia 27-01-2021
Dátum úhrady 16-04-2021
Dátum evidencie 29-01-2021
Viaže sa k zmluvám 2016/33
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212
Dodávateľ : COOP Jednota Prešov, s. d., IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Prešov, Mesto: Prešov, PSČ: 08177
Suma s DPH 30.12
Mena



Generované portálom Uradne.sk