SlovenskýEnglish icon

NATUR-PACK

rozana

Faktúry




Detail faktúry
Číslo 18073007
Interné číslo 285/18
Predmet Potraviny pre ŠJ
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 08-10-2018
Dátum zverejnenia 28-10-2018
Dátum vystavenia 28-09-2018
Dátum úhrady 09-10-2018
Dátum evidencie 30-09-2018
Viaže sa k zmluvám 2016/33
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212
Dodávateľ : COOP Jednota Prešov, s. d., IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Prešov, Mesto: Prešov, PSČ: 08177
Suma s DPH 168.69
Mena



Generované portálom Uradne.sk