SlovenskýEnglish icon

NATUR-PACK

rozana

Faktúry




Detail faktúry
Číslo 18073004
Interné číslo 139/18
Predmet Potraviny pre ŠJ
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 10-05-2018
Dátum zverejnenia 06-09-2018
Dátum vystavenia 30-04-2018
Dátum úhrady 11-05-2018
Viaže sa k zmluvám 2016/33
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212
Dodávateľ : COOP Jednota Prešov, s. d., IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Prešov, Mesto: Prešov, PSČ: 08177
Suma s DPH 144.5
Mena



Generované portálom Uradne.sk