SlovenskýEnglish icon

NATUR-PACK

rozana

Faktúry




Detail faktúry
Číslo 23073007
Interné číslo 2023155
Predmet FP: 2023155 F /23073007 09.06.23 - ŠJ - potraviny
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 09-06-2023
Dátum zverejnenia 04-09-2023
Dátum vystavenia 31-05-2023
Dátum úhrady 18-07-2023
Dátum evidencie 31-05-2023
Viaže sa k zmluvám 2016/33
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212
Dodávateľ : COOP Jednota Prešov, s.d., IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Mesto: Prešov, PSČ: 081 77
Suma s DPH 247.73
Mena
Poznámka FP: 2023155 F /23073007 09.06.23



Generované portálom Uradne.sk