SlovenskýEnglish icon

NATUR-PACK

rozana

Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2230013067
Interné číslo 2023138
Predmet FP: 2023138 F /2230013067 09.06.23 - VO - vyúčt. EE 4/23
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 18-05-2023
Dátum zverejnenia 04-09-2023
Dátum vystavenia 30-04-2023
Dátum úhrady 17-05-2023
Dátum evidencie 05-05-2023
Viaže sa k zmluvám 2022/40
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212
Dodávateľ : Energie2, a.s., IČO: 46113177, Adresa: Lazaretská 3a, Mesto: Bratislava 1, PSČ: 811 08
Suma s DPH -214.8
Mena
Poznámka FP: 2023138 F /2230013067 09.06.23



Generované portálom Uradne.sk