Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8230001179 |
Interné číslo | 2023104 |
Predmet | FP: 2023104 F /8230001179 24.04.23 - VO - EE 3/23 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 15-03-2023 |
Dátum zverejnenia | 31-08-2023 |
Dátum vystavenia | 31-03-2023 |
Dátum úhrady | 03-03-2023 |
Dátum evidencie | 01-03-2023 |
Viaže sa k zmluvám | 2022/40 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212 Dodávateľ : Energie2, a.s., IČO: 46113177, Adresa: Lazaretská 3a, Mesto: Bratislava 1, PSČ: 811 08 |
Suma s DPH | 493 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 2023104 F /8230001179 24.04.23 |