SlovenskýEnglish icon

NATUR-PACK

rozana

Faktúry




Detail faktúry
Číslo 23073005
Interné číslo 2023079
Predmet FP: 2023079 F /23073005 24.04.23 - ŠJ - potraviny
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 10-04-2023
Dátum zverejnenia 31-08-2023
Dátum vystavenia 31-03-2023
Dátum úhrady 05-04-2023
Dátum evidencie 31-03-2023
Viaže sa k zmluvám 2016/33
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212
Dodávateľ : COOP Jednota Prešov, s.d., IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Mesto: Prešov, PSČ: 081 77
Suma s DPH 248.73
Mena
Poznámka FP: 2023079 F /23073005 24.04.23



Generované portálom Uradne.sk