SlovenskýEnglish icon

NATUR-PACK

rozana

Faktúry




Detail faktúry
Číslo 22073005
Interné číslo 2022157
Predmet Potraviny pre ŠJ
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 09-06-2022
Dátum zverejnenia 31-05-2022
Dátum vystavenia 31-05-2022
Dátum úhrady 10-06-2022
Dátum evidencie 31-05-2022
Viaže sa k zmluvám 2016/33
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212
Dodávateľ : COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Mesto: Prešov, PSČ: 081 77
Suma s DPH 236.03
Mena



Generované portálom Uradne.sk