SlovenskýEnglish icon

NATUR-PACK

rozana

Faktúry




Detail faktúry
Číslo 2210063389
Interné číslo 335/21
Predmet Elektrina - VO, vyúčtovanie za 21/10
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 03-12-2021
Dátum zverejnenia 30-11-2021
Dátum vystavenia 03-11-2021
Dátum úhrady 16-11-2021
Dátum evidencie 15-11-2021
Viaže sa k zmluvám 2021/01
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212
Dodávateľ : Energie2, a.s., o.z. Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o.z., IČO: 46113177, Adresa: Lazaretská 3a, Mesto: Bratislava, PSČ: 811 08
Suma s DPH 50.53
Mena



Generované portálom Uradne.sk