SlovenskýEnglish icon

NATUR-PACK

rozana

Faktúry




Detail faktúry
Číslo 21073007
Interné číslo 247/21
Predmet ŠJ - potraviny
Typ faktúry dodávateľská
Splatnosť 09-09-2021
Dátum zverejnenia 31-08-2021
Dátum vystavenia 31-08-2021
Dátum úhrady 08-09-2021
Dátum evidencie 31-08-2021
Viaže sa k zmluvám 2016/33
Spôsob platby PP
Zmluvná strana Odberateľ : Obec Lipníky, IČO: 00690490, Adresa: Lipníky 100, Mesto: Lipníky, PSČ: 08212
Dodávateľ : COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo, IČO: 00169111, Adresa: Konštantínova 3, Mesto: Prešov, PSČ: 081 77
Suma s DPH 129.48
Mena



Generované portálom Uradne.sk